VAT-UE

Podatek od wartości dodanej (urzędowi skarbowemu)

Moderator: Admin1

agnieszka
Posty: 9
Rejestracja: 24 lut 2013, o 17:53
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

VAT-UE

Post autor: agnieszka »

Kiedy składamy deklarację VAT-UE?
agata
Posty: 19
Rejestracja: 24 lut 2013, o 17:51
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: VAT-UE

Post autor: agata »

Deklarację VAT-UE należy złożyć do Urzędu Skarbowego przez dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jeżeli taki zarejestrowany podatnik kupie towar od drugiego zarejestrowanego podatnika to faktura jest wystawiona ze stawką 0%. Podatnik musi naliczyć kwotę od podatków i usług i odprowadzi go do US (w tym celu wystawia fakturę wewnętrzną – nie ma obecnie takiego obowiązku, ale myślę, że dla rejestracji transakcji jest tak wygodniej).
W skrócie: do faktury zakupowej doliczamy VAT, a po stronie sprzedaży mamy fakturę wewnętrzną i ogólnie wychodzimy na zero, transakcja jest neutralna. Różnica polega na tym, że naliczyć VAT mamy obowiązek, a odliczyć VAT mamy możliwość. Musimy tą czynność wykonać w miesiącu wystawienia faktury, nawet jeśli otrzymamy ją z dużym opóźnieniem, musimy dokonać korekty deklaracji.
izabelar
Posty: 121
Rejestracja: 23 lut 2013, o 19:52
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: VAT-UE

Post autor: izabelar »

Mała korekta do postu agaty
Przed dokonaniem transakcji WDT, WNT lub wewnatrzwspólnotowego świadczenia usług należy złożyć VAT-R.
Informacja (nie deklaracja) VAT-UE jest składana wtedy, gdy w danym miesiącu lub kwartale miały miejsce transakcje WD, WNT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Jeśli usługi są nabywane - nie wykazuje sie ich w informacji VAT-UE.

Należy uważać na terminy składania VAT UE:)
Nie zawsze można składać kwartalnie.Zależy to od wysokości obrotów. Terminy zależą też od tego, czy informacje są wysyłane papierowo czy elektronicznie
obeliks
Posty: 101
Rejestracja: 28 sty 2013, o 21:51
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: VAT-UE

Post autor: obeliks »

izabelar ma racje najpierw trzeba zglosic do us informacje ze jest się tzw czynnym podtanikiem vat ue a pozniej dopiero po dokonaniu transakcji po polsku mowiac sprzedazy usług towarow do ktoregos z panstw współnoty europejskiej mamy obowiązek złożenia informacji podsumowującej VATUE.o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług , zazwyczaj jest to w odsetpach kwartalnych do 15 dnia nastepnego miesiaca
aga
Posty: 171
Rejestracja: 28 lut 2013, o 10:59
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: VAT-UE

Post autor: aga »

Chyba, że informację VAT-UE składamy elektronicznie. Wtedy temin upływa 25 każdego kwartału.
Xięgowa
Posty: 91
Rejestracja: 23 lut 2013, o 20:00
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: VAT-UE

Post autor: Xięgowa »

Albo 25-go nastepnego MIESIĄCA, jak przekroczy się limit WDT lub WNT.
ODPOWIEDZ